1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3825-311-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-112-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3825-112-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion De Administracion Y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO |
R.U.T. |
69.261.400-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO |
R.U.T. |
69.261.400-3 |
Dirección de Facturación |
Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado |
Comuna |
Padre Hurtado
|
Impuesto |
370129,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-10-2024 |
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Proveedor |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. |
Razón Social |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
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R.U.T. |
78.069.140-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211506
| Pinturas de látex | 1 | Global | 25 tinetas de color blanco
25 tinetas color verde pasto | 25 tinetas de color blanco y 25 tinestas color verde pasto |
$ 1.948.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.948.050
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$ 1.948.050
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Total Neto
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$ 1.948.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.130
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$ 2.318.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.