Orden de Compra. Nº3825-311-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-112-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3825-311-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3825-112-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3825-112-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla N°3295, Padre Hurtado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 370129,5
Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295, Padre Hurtado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.
Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
R.U.T. 78.069.140-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1Global25 tinetas de color blanco 25 tinetas color verde pasto 25 tinetas de color blanco y 25 tinestas color verde pasto $ 1.948.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948.050 $ 1.948.050
Total Neto $ 1.948.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.130
TOTAL OC $ 2.318.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.