Orden de Compra. Nº758004-65-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 758004-42-COT25 "Dispensadores bodega institucional""
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 758004-65-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 758004-42-COT25 "Dispensadores bodega institucional"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM-Centro Sismologico Nacional
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2002
Comuna Santiago
Impuesto 30039
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MixAuto
Razón Social COMERCIAL RRJ SPA
R.U.T. 78.004.324-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MixAuto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción5UnidadDispensador para jabón 500 ml. No debe ser para recargas con dispensador integrado.  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
47131710
Dispensadores de papel higiénico4UnidadDispensador de papel higiénico acrílico Jumbo blanco  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
14111703
Toallas de papel4UnidadDispensador toalla de papel blanca. Debe ser para rollo, no para papel interfoliado ni extracción central.  $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
Total Neto $ 158.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.039
TOTAL OC $ 188.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.