1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3352-266-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE SERV. DE ASEO CASINO DE OF. MES DE NOV |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
3352-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela de Caballería Blindada - ESC CBL |
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI |
R.U.T. |
61.101.024-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE ESCUELA CABALLERIA QUI |
R.U.T. |
61.101.024-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
Comuna |
Iquique
|
Impuesto |
184300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Salvador Allende N° 475 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LIMPIAFULL LTDA |
Razón Social |
LIMPIAFULL LIMITADA
|
R.U.T. |
76.489.804-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
LIMPIAFULL LTDA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO CASINO DE OFICIALES MES DE NOVIEMBRE | SERVICIO DE ASEO CASINO DE OFICIALES MES DE NOVIEMBRE |
$ 970.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 970.000
|
$ 970.000
|
|
Total Neto
|
$ 970.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 184.300
|
$ 1.154.300
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.