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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1191688-257-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Provisión de Materiales para Centro de Control de Camaras ID 1191688-156-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1191688-156-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera 736, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
145976,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera 736, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIA RAQUEL GRANT CORTES |
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Razón Social |
LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS
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R.U.T. |
8.112.942-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIA RAQUEL GRANT CORTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 1 | Unidad | Perfil tubular ectangular 70x30x2.0mmx6m. Linea de productos N°2, presupuesto disponible: $1.816.231.- | Perfil tubular ectangular 70x30x2.0mmx6m Y OTROS . Linea de productos N°2 |
$ 768.299,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 768.299
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$ 768.299
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Total Neto
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$ 768.299
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.977
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$ 914.276
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.