1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057439-6096-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DETERGENTES PARA ESTERILIZACIÓN. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
120080 |
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. |
Razón Social |
ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.800-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 200 | Litro | [[ASE-0058]] AMONIO CUATERNEARIO BIDON DE 5 LITROS | [[ASE-0058]] AMONIO CUATERNEARIO BIDON DE 5 LITROS |
$ 3.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 632.000
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$ 632.000
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Total Neto
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$ 632.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 120.080
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$ 752.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.