Orden de Compra. Nº778993-65-AG24 "Adquisición de útiles de aseo para el gimnasio del personal de planta del Regimiento N° 23 Copiapó."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778993-65-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de aseo para el gimnasio del personal de planta del Regimiento N° 23 Copiapó.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó"
Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T. 61.946.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T. 61.946.100-2
Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723
Comuna Copiapó
Impuesto 33782,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBolsas de Basura 70x90 (Rollo 10 unidades).  $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480
47131816
Desodorantes24UnidadDesodorante ambiental glade 360 ml. (Diferentes Aromas).   $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.832 $ 29.832
47131615
Escobillones12UnidadEscobillón multiuso grande.  $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.704 $ 22.704
47121605
Limpiadores de suelo12UnidadLimpiador de piso 1.8 LTS. (POETT).  $ 2.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.548 $ 34.548
14111703
Toallas de papel12UnidadToallas de papel industrial de 300 metros.  $ 4.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.240 $ 54.240
Total Neto $ 177.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.783
TOTAL OC $ 211.587


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto