Orden de Compra. Nº1057402-21927-AG25 "(MIS)ESCRITORIO/ARTICULOS VARIOS/CR.PAC.CRÍTICO/OFTALMOLOGIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-21927-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/ARTICULOS VARIOS/CR.PAC.CRÍTICO/OFTALMOLOGIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7589
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 18857,12
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad520-0650 CUADERNO UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS 7MM 100 HOJAS CON ESPIRAL TAPA DURA  $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.524 $ 3.524
14121503
Cartulina20UnidadCARTULINAS, MEDIDAS 55X77 APROX. VARIOS COLORES  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
31201509
Cinta adhesiva de nilon10Rollo520-0460 ROLLO DE CINTA ADHESIVA DE PAPEL , 50 MM APROX X 40 MTS  $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.290 $ 18.290
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS  $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.270 $ 8.270
60121518
Lápices de grafito10Unidad520-1102 LÁPICES GRAFITO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad520-1220 LIBROS DE ASISTENCIA 100 HOJAS  $ 3.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.366 $ 6.366
44121707
Lápices de colores10CajaCAJAS DE LÁPICES DE COLORES DE 6 UNIDADES  $ 3.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.140 $ 33.140
44121618
Tijeras16Unidad520-2080 TIJERAS ESCOLAR  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.608 $ 6.608
14111509
Artículos de papelería10UnidadTACOS DE POST IT DE COLORES DE 75X75MM APROX.  $ 1.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.570 $ 15.570
Total Neto $ 99.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.857
TOTAL OC $ 118.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.