1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3373-150-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Regulariza pago servicio de impresora del Instituto |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
Comuna |
Colina
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Impuesto |
142539,9 |
Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tecnosop |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA
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R.U.T. |
76.754.000-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnosop |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 3 | Unidad no definida | Arriendo de 03 impresoras multifuncionales | Arriendo de 03 impresoras multifuncionales |
$ 250.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.210
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$ 750.210
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Total Neto
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$ 750.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.540
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$ 892.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.