Orden de Compra. Nº4161-145-AG25 "Equipos de luminarias led Escuela Laura Matus M., Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-133-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-145-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Equipos de luminarias led Escuela Laura Matus M., Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-133-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 55287,72
Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2025
TítuloDescripción
Dirección de despacho

Escuela Laura Matus Meléndez, Avenida Rancagua 398, Doñihue, Comuna de Doñihue.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREXPERT
Razón Social FERREXPERT SPA
R.U.T. 77.834.695-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREXPERT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad no definidaSe adjunta Memorándum N° 708, con detalle y características del requerimiento.  $ 290.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.988 $ 290.988
Total Neto $ 290.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.288
TOTAL OC $ 346.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.