Orden de Compra. Nº4948-17-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-24-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-17-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-24-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 109539,75
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general50UnidadCLORO BOTELLAS DE 1 LITRO (CANTIDAD 50 UNIDADES) (IMAGEN REFERENCIAL, SIN ESPECIFICAR MARCA)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111705
Servilletas de papel50UnidadServilletas de Papel blanca de Cocktail. Tamaño mesa 24x24 cm. paquete de 300 servilletas (cantidad 50 paquetes)  $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.450 $ 61.450
47131816
Desodorantes25Unidadaerosol marca Glade Repuesto Automático diversos aromas (cantidad 25 unidades de aerosol)   $ 4.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.175 $ 105.175
14111703
Toallas de papel50PaqueteRollos De Toalla JUMBO Una Hoja Elite Professional De 250 Metros cada rollo (CANTIDAD 50 paquetes de 2 rollos cada paquete)  $ 7.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.900 $ 359.900
Total Neto $ 576.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.540
TOTAL OC $ 686.065


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.801.960-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.773.257-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.308.616-k Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.