Orden de Compra. Nº2316-326-AG24 "OCIN°329/SMN°44476/Soporte logístico actividad municipal/COMUNICACIONES. Para coordinaciones, tomar contacto al teléfono 2 2945 7445/casilla de correo: cmansilla@recoleta.cl; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-250-COT24."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-326-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra OCIN°329/SMN°44476/Soporte logístico actividad municipal/COMUNICACIONES. Para coordinaciones, tomar contacto al teléfono 2 2945 7445/casilla de correo: cmansilla@recoleta.cl; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-250-COT24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.027, 3-25.20.01 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 191596,57
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carpaszero Producciones
Razón Social VÍCTOR ALFONSO VEJAR ABARCA, PRODUCTORA DE EVENTOS Y ALQUILER DE MOBIL
R.U.T. 76.429.312-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carpaszero Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151901
Toldos1Unidad no definidaServicio de arriendo de soporte logístico (toldo y sillas) según detalles en documentación adjunta. Requiere instalación previa a partir del 27/08/2024, 19 hrs; retiro 28/08/2024, después de las 12 hrs.Según cotización presentada para el proceso de compra 2316-250-COT24, que se adjunta. $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403
Total Neto $ 1.008.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.597
TOTAL OC $ 1.200.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.429.312-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.432.734-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.