Orden de Compra. Nº838098-113-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 838098-49-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838098-113-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 838098-49-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Antofagasta" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 838098-113-ag23 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 171948,29
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES
Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES JULIA ARANDA E.
R.U.T. 76.201.119-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151709
Set de cubiertos19Unidadsaca corcho dos tiempos   $ 6.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.191 $ 125.191
52151709
Set de cubiertos20Unidadset cubiertos 24 piezas acero inoxidable  $ 38.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.800 $ 779.800
Total Neto $ 904.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.948
TOTAL OC $ 1.076.939


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.201.119-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.