1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
838098-113-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 838098-49-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
171948,29 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES |
Razón Social |
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES JULIA ARANDA E.
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R.U.T. |
76.201.119-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151709
| Set de cubiertos | 19 | Unidad | saca corcho dos tiempos | |
$ 6.589,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.191
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$ 125.191
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52151709
| Set de cubiertos | 20 | Unidad | set cubiertos 24 piezas acero inoxidable | |
$ 38.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 779.800
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$ 779.800
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Total Neto
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$ 904.991
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.948
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$ 1.076.939
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.