Orden de Compra. Nº3620-93-AG24 "Servicio de catering Cuenta Publica"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3620-93-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de catering Cuenta Publica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
R.U.T. 69.072.300-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
R.U.T. 69.072.300-k
Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775
Comuna San José de Maipo
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vainilla canela esencia y sabor
Razón Social ANA CECILIA GACITUA REINUN
R.U.T. 16.628.387-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vainilla canela esencia y sabor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe solicita servicio de coctel para 200 personas, destinados a la cuenta publica 2024 según decreto N° 314, se solicita que consista en, bebestibles de diferentes tipos y sabores, canapés, tapaditos, empanadas, brochetas, ceviches, tablas frías, dulces, pasteles, tortas, brochetas de frutas y de la temporada, te , café e infusiones. mantelería, vajilla, ornamentación y consideran a lo menos 100 fundas de sillas.   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.628.387-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.045.147-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto