Orden de Compra. Nº1755-228-AG24 "INSUMOS DE ALIMENTACION. Implementar proyectos de apoyo técnico pedagógico a los E.E EPJA SAAT 2024. OA Nº7431. SOL022_EDUC24_JCC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-228-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACION. Implementar proyectos de apoyo técnico pedagógico a los E.E EPJA SAAT 2024. OA Nº7431. SOL022_EDUC24_JCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 431 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 30780
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD RJC SPA
Razón Social SOCIEDAD RJC SPA
R.U.T. 76.943.836-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD RJC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6PackVASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT TERMICO. VASO CAFÉ 10 ONZAS 296mm. MANGA DE 100 UDS C/U  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
60121134
Papel metálico7RolloPAPEL ALUMINIO PARA COCINA. 100 MTS C/U.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50193104
Bases de sopa6Caja40 UNIDADES CADA UNA DE SOPA PARA UNO CON FIDEOS. (2 CAJAS SABOR COSTILLA, 2 CAJAS SABOR VERDURAS, 2 CAJAS SABOR POLLO CON FIDEOS). SE SUGIERE MARCA GOURMET.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.780
TOTAL OC $ 192.780


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.943.836-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.837.244-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto