Orden de Compra. Nº1238128-6-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-6-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238128-6-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-6-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
R.U.T. 65.193.370-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
R.U.T. 65.193.370-6
Dirección de Facturación Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095
Comuna La Reina
Impuesto 51965
Dirección de Envío de la Factura Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F y F Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
R.U.T. 77.843.540-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F y F Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas2Botella INSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47121701
Bolsas de basura10RolloBOLSA BASURA ROLLO 50X55 20 UNIDADES  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47121701
Bolsas de basura5RolloBOLSA BASURA ROLLO 80X110 10 UNIDADES  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131502
Paños de limpieza3PackTOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO LIMON 90 UN  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131618
Mopas húmedas5PackTRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE 10 UNIDADES   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111525
Papel multiuso7ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
14111703
Toallas de papel1PackTOALLA PAPEL JUMBO 2X280 MT HOJA SIMPLE  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50201713
Bolsitas de te1CajaTE NEGRO 100 BOLSAS  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
50201706
Café5BolsaCAFÉ GRANO MOLIDO  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2BolsaALULOSA EN POLVO 500 GR  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
44102001
Lámina para plastificar1CajaLAMINA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO 175 MIC  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14121503
Cartulina3CajaPAPEL OPALINA 225 GR LISA  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5PackVASOS PLUMAVIT 300 CC 20 UNIDADES  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR ANCHO TAMAÑO CARTA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ GEL AZUL 0.7  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ GEL NEGRO 0.7  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
14111530
Notas de papel autoadhesivo3PackNOTAS ADHESIVAS 7.6 X 7.6 CM  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
55121706
Banderas2PackBANDERITAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PackGALLETAS DONUTS BAÑADAS EN CHOCOLATE 100 GR  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
47131816
Desodorantes3BotellaDESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL FRUTAL 360 ML  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.670 $ 8.670
10191509
Insecticidas2BotellaINSECTICIDA AEROSOL MATA MOSCAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111704
Papel higiénico2PackPAPEL HIGIENICO 12 ROLLOS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5UnidadPLUMON PIZARRA NEGRO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
55121618
Fundas de etiquetas10PackFUNDA TRANSPARENTE PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA 10 UNIDADES  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas3CajaACCO CLIP 50 UNIDADES  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 273.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.965
TOTAL OC $ 325.465


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.276.067-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.490.193-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.689.795-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.