1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057384-310-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION SALA RESIDUO Nº2 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057384-197-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
|
R.U.T. |
61.606.203-4 |
Dirección de Facturación |
Calle Santa Rosa S/N° |
Comuna |
Tocopilla
|
Impuesto |
57000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Santa Rosa S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
san antonio |
Razón Social |
ROSA IDA ZULETA GONZÁLEZ
|
R.U.T. |
6.732.185-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
san antonio |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACION SEGUN CONVENIO VIGENTE ID: 1057384-197-LE24, SALA RESIDUO Nº2, CAMBIO Y REPARACION DE 2 REJILLAS CON MARCO METALICO MAS REPARACION SALIDA DE AGUA. | SERVICIO DE REPARACION SALA RESIDUO Nº2, CAMBIO Y REPARACION DE 2 REJILLAS CON MARCO METALICO MAS REPARACION SALIDA DE AGUA. |
$ 300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
Total Neto
|
$ 300.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 57.000
|
$ 357.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.