1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3597-869-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-952-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Vicuña |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
Dirección de Facturación |
San Martín 275, Vicuña |
Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
38399 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Fenway |
Razón Social |
TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA
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R.U.T. |
76.049.315-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fenway |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103113
| Sincronizadores o kits de chorro de tinta | 3 | Unidad | Suministro color para modelo de impresora pointman -N15, más detalle en archivo adjunto. | |
$ 47.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.700
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$ 143.700
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44103203
| Cinta de repuesto para máquina de tarjetas o fichas | 3 | Paquete | Paquete de 100 unidades de tarjetas plásticas (8.8 cm x 5,3 cm), compatible con modelo de impresora pointman -N15, más detalle en archivo adjunto. | |
$ 12.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.400
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$ 38.400
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Total Neto
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$ 182.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 38.399
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$ 240.499
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.