Orden de Compra. Nº
1214103-165-SE24
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SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES, MES DE JULIO
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1214103-165-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES, MES DE JULIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1214103-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T.
65.098.901-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Eyzaguirre N° 02115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T.
65.098.901-5
Dirección de Facturación
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
Comuna
Puente Alto
Impuesto
213750
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGRUS
Razón Social
AGRUS SPA
R.U.T.
77.013.837-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AGRUS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines
1
Mes
SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024.LICITACION ID 1214103-5-LE24
$ 1.125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.125.000
$ 1.125.000
Total Neto
$ 1.125.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 213.750
TOTAL OC
$ 1.338.750