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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4232-43-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE GUANTES BLANCOS STRETCH 4232-24-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Arica
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R.U.T. |
60.505.101-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
300105 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-04-2025 |
| FACTURA | REMITIR FACTURA UNA VEZ REALIZADO LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS, AL CORREO ESFOCARARICA@GMAIL.COM |
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Proveedor |
FICHA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA FICHA SPA
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R.U.T. |
77.299.071-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FICHA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102504
| Guantes o manoplas | 390 | Unidad | GUANTES BLANCOS STRETCH, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO 1 Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN ANEXO 2. | GUANTES BLANCOS |
$ 4.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.579.500
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$ 1.579.500
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Total Neto
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$ 1.579.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 300.105
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$ 1.879.605
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.