1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2394-161-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
134-ADQUISICION DE MAT DE SALUD E HIGIENE, PROGRAMA JUNJI VTF SALA CUNA POETAS DE CHILE compra ágil: 2394-141-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
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R.U.T. |
69.254.900-7 |
Dirección de Facturación |
Pascual Ortega 3841 |
Comuna |
Pedro Aguirre Cerda
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Impuesto |
106168,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pascual Ortega 3841 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALLWELL SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE INSUMOS PARA POZOS DE AGUA SPA
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R.U.T. |
77.266.341-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALLWELL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 120 | Unidad | BOTELLA DE 1 LITRO, ALCOHOL LIQUIDO SPRAY CON REGISTRO ISP, NORMA CHILENA 509/04, ELITE O EQUIVALENTE, ADJUNTAR CERTIFICADO | |
$ 4.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 496.320
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$ 496.320
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 30 | Unidad | ENVASE ROCIADOR ATOMIZADOR 1 LITRO MATERIAL PLASTICO, TRANSPARENTE | |
$ 2.082,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.460
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$ 62.460
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Total Neto
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$ 558.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.168
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$ 664.948
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.