|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2668-55-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PTR N° E-58 Compra Agil: 2668-43-COT25. - ADQUISICION DE 28 PELUCHES 30 CMS. DE ALTO, RELLENO CON FIBRA SINTETICA 100% POLIESTER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
|
|
R.U.T. |
69.255.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- |
|
Comuna |
Vitacura
|
|
Impuesto |
77140 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Patricia del Luján |
|
Razón Social |
PATRICIA DEL LUJÁN GARRIDO PRODUCCIÓN EVENTOS E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.467.614-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Patricia del Luján |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141004
| Peluches | 28 | Unidad | ADQUISICION DE 28 PELUCHES 30 CMS. DE ALTO, RELLENO CON FIBRA SINTETICA 100% POLIESTER, SEGUN MODELO QUE SE ADJUNTA | ADQUISICION DE 28 PELUCHES 30 CMS. DE ALTO, RELLENO CON FIBRA SINTETICA 100% POLIESTER, SEGUN MODELO QUE SE ADJUNTA |
$ 14.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 406.000
|
$ 406.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 406.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 77.140
|
|
$ 483.140
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.