1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
585-257-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TD Jornada Nacional de Trabajo. Exp.55789 JPV |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Sercotec - Nivel Central |
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
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R.U.T. |
82.174.900-k |
Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
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R.U.T. |
82.174.900-k |
Dirección de Facturación |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
10290229 |
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Hotelera San Francisco |
Razón Social |
HOTELERA SAN FRANCISCO S A
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R.U.T. |
99.511.100-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotelera San Francisco |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad no definida | Requiere el servicio para realizar jornada de capacitación a trabajadores. | Prestación de los servicios de alojamiento, alimentación y salones. |
$ 54.159.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.159.100
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$ 54.159.100
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Total Neto
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$ 54.159.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.290.229
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$ 64.449.329
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.