Orden de Compra. Nº2440-992-AG24 "81847 POLERONES LICEO FERNANDO LAZCANO DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-914-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-992-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 81847 POLERONES LICEO FERNANDO LAZCANO DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-914-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Av. San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura Av. San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÒN DE ENVIO

DIRECCIÒN : YUNGAY N°517 CURICÒ

FONO: 075-2282131/33/30

DIRECTOR: DON  ENRIQUE  CONTARDO

CELULAR  9-97792088

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estampados y Bordados MAVICAR E.I.R.L.
Razón Social EMMA CAROLINA HENRIQUEZ ROJAS ESTAMPADOS Y BORDADOS E.I.R.L.
R.U.T. 77.031.978-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Estampados y Bordados MAVICAR E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131503
ropaje30UnidadPOLERONES CAFE CON BEIGE 4ºB  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
52131503
ropaje30Unidad POLERONES BULDEOS CON BEIGE 4ºA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.031.978-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.073.313-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto