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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2031-105-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS JORNADA BIENESTAR DOCENTE Compra Agil: 2031-57-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Antofagasta
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R.U.T. |
60.901.017-7 |
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Dirección de Facturación |
Coquimbo Nº847 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
74566,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Coquimbo Nº847 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPORTADORA EXCELLENT |
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Razón Social |
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS
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R.U.T. |
8.089.509-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPORTADORA EXCELLENT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121501
| Bolsos | 200 | Unidad | Bolsas de género tipo morral, de colores | |
$ 1.615,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 323.000
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$ 323.000
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60121604
| Accesorios de material de estudio | 12 | Unidad | Estuche lapicero | |
$ 5.788,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.456
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$ 69.456
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Total Neto
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$ 392.456
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.567
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$ 467.023
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.