1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2710-1606-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
TERMO SIFÓN 2.5, LITROS EQUIVALENTE A THERMOS. SOLICITUD 2220/2024, CONVENIO PROYECTO PARTICIPACIÓN SOCIAL. CONVENIO CECOSF SAN JOSE. FACTURAR A ARIZTIA PONIENTE 07, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-1187-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
11619,64 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercialización Claudia Martinez EIRL |
Razón Social |
COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.231.189-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercialización Claudia Martinez EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52152010
| Termos domésticos | 2 | Unidad | TERMO SIFÓN 2.5, LITROS, | TERMO SIFÓN 2.5, LITROS, |
$ 30.578,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.156
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$ 61.156
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Total Neto
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$ 61.156
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.620
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$ 72.776
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.