Orden de Compra. Nº794947-56-AG24 "005-014//004//SA 42 GBS PAF C.R.PICA SVC DE FUMIGACION"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 794947-56-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra 005-014//004//SA 42 GBS PAF C.R.PICA SVC DE FUMIGACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social I Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004020005014000044085012152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación BASE AEREA LOS CONDORES, CENTRO LOGISTICO DE ACOPIO VICENTE MENA, CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, CIUDAD DE IQUIQUE.
Comuna Iquique
Impuesto 118937,72
Dirección de Envío de la Factura BASE AEREA LOS CONDORES, CENTRO LOGISTICO DE ACOPIO VICENTE MENA, CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, CIUDAD DE IQUIQUE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VECTORES
Razón Social AGRICOLA PINTADOS SPA
R.U.T. 76.412.001-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VECTORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación4UnidadSERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION DE BAÑOS, CAMARINES, DORMITORIOS,COMEDOR Y AREAS COMUNES DEL CENTRO RECREACIONA DE PICA EN FORMA TRIMESTRAL, UBICADO EN CAMINO RESBALADERO SIN NUMERO COMUNA DE PICA  $ 156.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.988 $ 625.988
Total Neto $ 625.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.938
TOTAL OC $ 744.926


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.686.354-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.798.724-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.438.872-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.412.001-9 Ver adjunto