Orden de Compra. Nº1234683-20-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-15-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1234683-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-15-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por no acepta la orden de compra en las 24 horas siguientes del envió, y no tener respuesta del proveedor mediante correo y llamados telefónicos.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 65.145.951-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 65.145.951-6
Dirección de Facturación Huamachuco 1125
Comuna San Clemente
Impuesto 21660
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco 1125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Mariposa
Razón Social COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MARIPOSA LIMITADA
R.U.T. 77.948.382-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importadora Mariposa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111801
Tickets o rollos de tickets8UnidadTalonarios de piscina gratis: - cantidad 100 ticket por talonario -Full color según diseño - Prepicado -Foliado, el numero de folio se enviara en conjunto a la orden de compra  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111801
Tickets o rollos de tickets30UnidadTalonarios de piscina entrada general: - cantidad 100 ticket por talonario -Full color según diseño - Prepicado -Foliado, el numero de folio se enviara en conjunto a la orden de compra  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 114.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.660
TOTAL OC $ 135.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.