Orden de Compra. Nº685-28-SE24 "SERVICIOS COMUNICACIONALES C. OLIVERA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 685-28-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS COMUNICACIONALES C. OLIVERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI Metropolitana
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11
Comuna Santiago
Impuesto 694190,555
Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Olivera Comunicaciones
Razón Social CAROLINA OLIVERA COMUNICACIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.876.089-4
Sucursal Carolina Olivera Comunicaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86101701
Formación profesional en comunicaciones1Unidad no definida   $ 3.653.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.653.635 $ 3.653.635
Total Neto $ 3.653.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 694.191
TOTAL OC $ 4.347.825