1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1230626-22-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230626-23-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno
|
R.U.T. |
65.251.820-6 |
Dirección de Facturación |
CONRADO AMTHAUER 933 |
Comuna |
Osorno
|
Impuesto |
52687,95 |
Dirección de Envío de la Factura |
CONRADO AMTHAUER 933 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-11-2024 |
|
Proveedor |
Creatif |
Razón Social |
JULIA COLET CORTES MOENNE-LOCCOZ SERVICIOS COMERCIALES E I R L
|
R.U.T. |
76.068.895-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Creatif |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121604
| Mantel de mesa | 15 | Unidad | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO (MANTELES) SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, PRODUCTOS PUESTO A PISO EN DIRECCION INDICADA, FLETE POR CUENTA DEL PROVEEDOR | |
$ 18.487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 277.305
|
$ 277.305
|
|
Total Neto
|
$ 277.305
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 52.688
|
$ 329.993
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.