Orden de Compra. Nº1230626-22-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230626-23-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230626-22-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230626-23-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno
Razón Social Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno
R.U.T. 65.251.820-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61.01.10 del sistema Uwingo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno
R.U.T. 65.251.820-6
Dirección de Facturación CONRADO AMTHAUER 933
Comuna Osorno
Impuesto 52687,95
Dirección de Envío de la Factura CONRADO AMTHAUER 933
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Creatif
Razón Social JULIA COLET CORTES MOENNE-LOCCOZ SERVICIOS COMERCIALES E I R L
R.U.T. 76.068.895-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Creatif
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa15UnidadADQUISICION DE EQUIPAMIENTO (MANTELES) SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, PRODUCTOS PUESTO A PISO EN DIRECCION INDICADA, FLETE POR CUENTA DEL PROVEEDOR  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.305 $ 277.305
Total Neto $ 277.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.688
TOTAL OC $ 329.993


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.068.895-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.153.868-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.536.654-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.