Orden de Compra. Nº3210-110-SE24 "REPARACION FUGA AGUA CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3210-110-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACION FUGA AGUA CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
Comuna San Rafael
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes igmatur
Razón Social GRACIELA MARGARITA GUERRA GUERRA
R.U.T. 8.096.010-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal transportes igmatur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1Unidad1 LLAVE DE PASO HIDRAULICA DE 631 LLAVE DE PASO HIDRAULICA DE 63 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
40141702
Grifos1Unidad1 LLAVE DE PASO HIDRAULICA DE 25 M/M1 LLAVE DE PASO HIDRAULICA DE 25 MM $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40141702
Grifos1Unidad1 TIRA DE PVC HIDRAULICO 63 M/M1 TIRA DE PVC HIDRAULICO 63 M/M $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
40141702
Grifos1Unidad1 TIRA DE PVC HIDRAULICO DE 25 M/M1 TIRA DE PVC HIDRAULICO DE 25 M/M $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
40141702
Grifos6Unidad6 CODOS DE 25 M/M6 CODOS DE 25 M/M $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
40141702
Grifos6Unidad6 CODOS DE 63 M/M6 CODOS DE 63 M/M $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
40141702
Grifos1Unidad1 TEE DE 63 M/M1 TEE DE 63 M/M $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
40141702
Grifos4Unidad4 PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO4 PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
40141702
Grifos1Unidad1 PEGAMENTO 1 PEGAMENTO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
40141702
Grifos1Unidad1 REDUCCIONES DE 63 A 251 REDUCCIONES DE 63 A 25 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40141702
Grifos5Unidad5 SACOS DE ARENA 5 SACOS DE ARENA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE MANO DE OBRASERVICIO DE MANO DE OBRA $ 459.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.400 $ 459.400
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.