Orden de Compra. Nº
3210-110-SE24
"
REPARACION FUGA AGUA CESFAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3210-110-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION FUGA AGUA CESFAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T.
69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra
CALLE AVENIDA ORENTE S/N - SAN RAFAEL - DEPTO. SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T.
69.264.500-6
Dirección de Facturación
Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
Comuna
San Rafael
Impuesto
106400
Dirección de Envío de la Factura
Calle Ignacio Bascuñan 378 - Dpto de salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
transportes igmatur
Razón Social
GRACIELA MARGARITA GUERRA GUERRA
R.U.T.
8.096.010-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
transportes igmatur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
1
Unidad
1 LLAVE DE PASO HIDRAULICA DE 63
1 LLAVE DE PASO HIDRAULICA DE 63
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
40141702
Grifos
1
Unidad
1 LLAVE DE PASO HIDRAULICA DE 25 M/M
1 LLAVE DE PASO HIDRAULICA DE 25 MM
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
40141702
Grifos
1
Unidad
1 TIRA DE PVC HIDRAULICO 63 M/M
1 TIRA DE PVC HIDRAULICO 63 M/M
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
40141702
Grifos
1
Unidad
1 TIRA DE PVC HIDRAULICO DE 25 M/M
1 TIRA DE PVC HIDRAULICO DE 25 M/M
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
40141702
Grifos
6
Unidad
6 CODOS DE 25 M/M
6 CODOS DE 25 M/M
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
40141702
Grifos
6
Unidad
6 CODOS DE 63 M/M
6 CODOS DE 63 M/M
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
40141702
Grifos
1
Unidad
1 TEE DE 63 M/M
1 TEE DE 63 M/M
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
40141702
Grifos
4
Unidad
4 PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO
4 PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
40141702
Grifos
1
Unidad
1 PEGAMENTO
1 PEGAMENTO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
40141702
Grifos
1
Unidad
1 REDUCCIONES DE 63 A 25
1 REDUCCIONES DE 63 A 25
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
40141702
Grifos
5
Unidad
5 SACOS DE ARENA
5 SACOS DE ARENA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
SERVICIO DE MANO DE OBRA
SERVICIO DE MANO DE OBRA
$ 459.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 459.400
$ 459.400
Total Neto
$ 560.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.400
TOTAL OC
$ 666.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.