1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1430714-7-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE SAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL Y KIT DE DUREZA MES DE MARZO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2126-36-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
Dirección de Facturación |
Avenida videla S/N |
Comuna |
Coquimbo
|
Impuesto |
154536,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida videla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tecnoacuaria Ltda. |
Razón Social |
SOC DE INVERSIONES TECNOACUARIA LIMITADA
|
R.U.T. |
77.808.020-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Tecnoacuaria Ltda. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50171551
| Sal de cocina o de mesa | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO DE SAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL Y KIT DE DUREZA MES DE MARZO 2025.
(REQ 53) EQUIPOS INDUSTRIALES | SUMINISTRO DE SAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL Y KIT DE DUREZA MES DE MARZO 2025
|
$ 813.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 813.350
|
$ 813.350
|
|
Total Neto
|
$ 813.350
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 154.536
|
$ 967.886
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.