1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5188-599-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
FICHAS CLNICAS S/IMPRESION (TD,ATEN-PERS,2204001,DRG) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
Dirección de Facturación |
BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA |
Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
649800 |
Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Veronica Vergara Rojas |
Razón Social |
VERÓNICA CECILIA VERGARA ROJAS
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R.U.T. |
9.866.147-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Veronica Vergara Rojas |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111518
| Fichas | 12000 | Unidad no definida | 0010020165 FICHA CLINICA S/IMPRESION | FICHAS CLINICAS , TAMAÑO 48X32 CMS, CARTON DUPLEX 300 GRS, REVERSO BLANCO MAULE, IMPRESION 1/0 COLOR, TROQUELADAS , PLIZADAS Y PERFORADAS EM EL CENTRO, CORTADAS AL HILO, EMBALADAS DE 200 CADA UNA |
$ 285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.420.000
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$ 3.420.000
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Total Neto
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$ 3.420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 649.800
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$ 4.069.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.