Orden de Compra. Nº5188-599-SE24 "FICHAS CLNICAS S/IMPRESION (TD,ATEN-PERS,2204001,DRG)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5188-599-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra FICHAS CLNICAS S/IMPRESION (TD,ATEN-PERS,2204001,DRG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14761
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T. 61.608.205-1
Dirección de Facturación BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA
Comuna Cerro Navia
Impuesto 649800
Dirección de Envío de la Factura BODEGA ABASTECIMIENTO, GALVARINO 1509 CERRO NAVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Veronica Vergara Rojas
Razón Social VERÓNICA CECILIA VERGARA ROJAS
R.U.T. 9.866.147-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Veronica Vergara Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111518
Fichas12000Unidad no definida0010020165 FICHA CLINICA S/IMPRESIONFICHAS CLINICAS , TAMAÑO 48X32 CMS, CARTON DUPLEX 300 GRS, REVERSO BLANCO MAULE, IMPRESION 1/0 COLOR, TROQUELADAS , PLIZADAS Y PERFORADAS EM EL CENTRO, CORTADAS AL HILO, EMBALADAS DE 200 CADA UNA $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.420.000
Total Neto $ 3.420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 649.800
TOTAL OC $ 4.069.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.