Orden de Compra. Nº3187-62-AG24 "MATERIALES INSTALACIÓN SEÑAL INDICADORA MAL TIEMPO CAPUERTOFIL: 3187-56-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-62-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INSTALACIÓN SEÑAL INDICADORA MAL TIEMPO CAPUERTOFIL: 3187-56-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación Avda. Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 76017,29
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cercon E. I. R. L
Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA
R.U.T. 79.949.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cercon E. I. R. L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento10UnidadAMPOLLETA E-27 220V/50HZ 5W COLOR VERDE   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
39101610
ampolletas de filamento10UnidadAMPOLLETA GU-10 220V/50HZ 5W COLOR ROJO  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
31231313
Tubería de plástico10UnidadTUBERIA DE PVC CONDUIT SUBTERRANEO 32MM 3MTS  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR SOBREPUESTO 3 POSICIONES.  $ 8.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.631 $ 8.631
39101608
Focos cialiticos5UnidadFOCO TORTUGA METALICO   $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.410 $ 54.410
26121634
Cable de cobre150Metro LinealCORDON ELECTRICO 3X1.5 MM.  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.450 $ 195.450
Total Neto $ 400.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.017
TOTAL OC $ 476.108


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 79.949.000-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.877.935-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.