Orden de Compra. Nº1529-158-AG25 "ART. LIBRERIA STOCK BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1529-158-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ART. LIBRERIA STOCK BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Rengo
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1970 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Facturación Caupolicán sur N°80
Comuna Rengo
Impuesto 240711,95
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán sur N°80
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION
Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av Dr. Renato Correa Labra #210, Rengo)(acceso bodega por calle Quintalba, costado
Petrobras)
Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves
horario 08:30 a 15:30 viernes
FACTURAR A
dipresrecepcion@custodium.com en formato XML
con copia a
abastecimientohrengo@gmail.com
Cobros
cristian.ortiz@saludohiggins.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201505
Cinta adhesiva de doble cara80UnidadCINTA DOBLE FAZ 12MM 50 mt  $ 2.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.360 $ 237.360
31201509
Cinta adhesiva de nilon160UnidadCINTA EMBALAJE 48 MM  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.040 $ 43.040
31201509
Cinta adhesiva de nilon60UnidadCINTA MASKING 36 MM  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.560 $ 64.560
31201509
Cinta adhesiva de nilon80UnidadCINTA MASKING 18 MM  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
44122017
Carpetas colgantes o accesorios200UnidadCARPETA COLGANTE  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.400 $ 60.400
44122017
Carpetas colgantes o accesorios200UnidadVisores Plásticos Carpeta Colgante  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETA TAMAÑO OFICIO PVC CON ELASTICO  $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960
24141607
Separadores de cartón15UnidadSEPARADORES DE COLORES TAMAÑO CARTA (6 DIVISIONES CARTULINA ) (se requieren 15 set)  $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
60121124
Papel kraft60Unidadpapel kraft (60 pliegos)  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCuaderno Universitario cuadriculado 7 Mm 100 Hojas con tapa simple lisa y doble espiral.  $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.100 $ 82.100
44121804
Borradores15UnidadBORRADOR DE PIZARRABORRADOR JM MAGNETICO PLASTICO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
44121620
Dedo de goma200UnidadDEDAL DE GOMA 15 MMDEDOS DE GOMA NO. 11 AZUL $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
44121708
Marcadores180UnidadPLUMON NEGRO SHARPIEMARCADOR SHARPIE MULTIUSO NEGRO $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.440 $ 118.440
44121615
Corcheteras65UnidadCORCHETERA MEDIANA (HASTA 25 HOJAS)CORCHETERA JM METAL CORTA NEGRA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.250 $ 120.250
60121702
Tinta para timbres60UnidadTINTA PARA TIMBRE  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121613
Saca corchetes35UnidadSACA CORCHETES  $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.915 $ 19.915
44121704
Lápiz pasta300UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121704
Lápiz pasta50Unidadlapiz tinta borrable azul  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
44121704
Lápiz pasta25Unidadlapiz tinta borrable rojo  $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
44121704
Lápiz pasta25Unidadlapiz tinta borrable verde  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
44121618
Tijeras6Unidadtijeras ergonomica 15 cmTIJERA JM OFICINA 16 CM MANGO SOFT $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44102001
Lámina para plastificar2000HojaLAMINA TERMOLAMINADO CARTA (se requieren 2.000.- hojas) LAMINA TERMOLAMINADA DAHLE CARTA 3 229X292 MM 75 MIC PRECIO X U $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
44102001
Lámina para plastificar1000HojaLAMINA TERMOLAMINADO OFICIO (se requieren 1.000.- hojas) LAMINA TERMOLAMINADO DAHLE OFICIO 2X75 MIC 229X368 MM 100 UNIDAD $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 1.266.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.712
TOTAL OC $ 1.507.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.