Orden de Compra. Nº
1529-158-AG25
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ART. LIBRERIA STOCK BODEGA
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1529-158-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ART. LIBRERIA STOCK BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Rengo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T.
61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1970 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T.
61.602.140-0
Dirección de Facturación
Caupolicán sur N°80
Comuna
Rengo
Impuesto
240711,95
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán sur N°80
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO Y FACTURACION
Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av Dr. Renato Correa Labra #210, Rengo)(acceso bodega por calle Quintalba, costado
Petrobras)
Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves
horario 08:30 a 15:30 viernes
FACTURAR A
dipresrecepcion@custodium.com en formato XML
con copia a
abastecimientohrengo@gmail.com
Cobros
cristian.ortiz@saludohiggins.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social
COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T.
76.185.139-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
80
Unidad
CINTA DOBLE FAZ 12MM 50 mt
$ 2.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.360
$ 237.360
31201509
Cinta adhesiva de nilon
160
Unidad
CINTA EMBALAJE 48 MM
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.040
$ 43.040
31201509
Cinta adhesiva de nilon
60
Unidad
CINTA MASKING 36 MM
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.560
$ 64.560
31201509
Cinta adhesiva de nilon
80
Unidad
CINTA MASKING 18 MM
$ 594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.520
$ 47.520
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
200
Unidad
CARPETA COLGANTE
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.400
$ 60.400
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
200
Unidad
Visores Plásticos Carpeta Colgante
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETA TAMAÑO OFICIO PVC CON ELASTICO
$ 1.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.960
$ 10.960
24141607
Separadores de cartón
15
Unidad
SEPARADORES DE COLORES TAMAÑO CARTA (6 DIVISIONES CARTULINA ) (se requieren 15 set)
$ 288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
60121124
Papel kraft
60
Unidad
papel kraft (60 pliegos)
$ 124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.440
$ 7.440
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad
Cuaderno Universitario cuadriculado 7 Mm 100 Hojas con tapa simple lisa y doble espiral.
$ 821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.100
$ 82.100
44121804
Borradores
15
Unidad
BORRADOR DE PIZARRA
BORRADOR JM MAGNETICO PLASTICO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.850
$ 5.850
44121620
Dedo de goma
200
Unidad
DEDAL DE GOMA 15 MM
DEDOS DE GOMA NO. 11 AZUL
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
44121708
Marcadores
180
Unidad
PLUMON NEGRO SHARPIE
MARCADOR SHARPIE MULTIUSO NEGRO
$ 658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.440
$ 118.440
44121615
Corcheteras
65
Unidad
CORCHETERA MEDIANA (HASTA 25 HOJAS)
CORCHETERA JM METAL CORTA NEGRA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.250
$ 120.250
60121702
Tinta para timbres
60
Unidad
TINTA PARA TIMBRE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
44121613
Saca corchetes
35
Unidad
SACA CORCHETES
$ 569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.915
$ 19.915
44121704
Lápiz pasta
300
Unidad
LAPIZ GRAFITO
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44121704
Lápiz pasta
50
Unidad
lapiz tinta borrable azul
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
44121704
Lápiz pasta
25
Unidad
lapiz tinta borrable rojo
$ 1.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.950
$ 39.950
44121704
Lápiz pasta
25
Unidad
lapiz tinta borrable verde
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
44121618
Tijeras
6
Unidad
tijeras ergonomica 15 cm
TIJERA JM OFICINA 16 CM MANGO SOFT
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44102001
Lámina para plastificar
2000
Hoja
LAMINA TERMOLAMINADO CARTA (se requieren 2.000.- hojas)
LAMINA TERMOLAMINADA DAHLE CARTA 3 229X292 MM 75 MIC PRECIO X U
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
44102001
Lámina para plastificar
1000
Hoja
LAMINA TERMOLAMINADO OFICIO (se requieren 1.000.- hojas)
LAMINA TERMOLAMINADO DAHLE OFICIO 2X75 MIC 229X368 MM 100 UNIDAD
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
Total Neto
$ 1.266.905
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 240.712
TOTAL OC
$ 1.507.617
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.