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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5423-120-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS EN LABORATORIO PROCESOS AMBIENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5423-31-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS PUERTO MONTT |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
159781,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA M&M SpA |
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Razón Social |
CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ASESORIAS SPA
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R.U.T. |
77.028.579-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA M&M SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111704
| Enchufes | 3 | Unidad | DESINTALACION E INSTALACION ENCHUFES. VALOR SEGUN TARIFARIO ITEM. 23 INSTALACIÓN DE ENCHUFES ELÉCTRICOS (UNID), (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO). | Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1947 |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | MATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.) | Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1947 |
$ 250.028,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.028
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$ 250.028
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40142117
| Tubería de acero inoxidable | 1 | Unidad | MATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.) | Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1949 |
$ 175.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.980
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$ 175.980
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39121402
| Enchufes eléctricos | 16 | Hora/Hombre | INSTALACION BANDEJA + CONDUCTOR + CONEXIÓN A CAJA DISTRIBUCIÓN + ALIMENTACION ISLA + PRUEBAS FUNCIONALES . (2 PERS. X 1 DIA X 8 HRS.) (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO). | Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1947 |
$ 8.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.088
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$ 131.088
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40142117
| Tubería de acero inoxidable | 20 | Hora/Hombre | DESINTALACION + INSTALACION + TRABAJO EN ALTURA. (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO). | Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1949 |
$ 8.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.860
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$ 163.860
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Total Neto
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$ 840.956
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.782
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$ 1.000.738
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.