Orden de Compra. Nº5423-120-SE25 "TRABAJOS EN LABORATORIO PROCESOS AMBIENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-120-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN LABORATORIO PROCESOS AMBIENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5423-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 8860 del sistema SASERVI 79735.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 159781,64
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA M&M SpA
Razón Social CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ASESORIAS SPA
R.U.T. 77.028.579-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA M&M SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes3UnidadDESINTALACION E INSTALACION ENCHUFES. VALOR SEGUN TARIFARIO ITEM. 23 INSTALACIÓN DE ENCHUFES ELÉCTRICOS (UNID), (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO).Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1947 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadMATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.)Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1947 $ 250.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.028 $ 250.028
40142117
Tubería de acero inoxidable1UnidadMATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.)Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1949 $ 175.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.980 $ 175.980
39121402
Enchufes eléctricos16Hora/HombreINSTALACION BANDEJA + CONDUCTOR + CONEXIÓN A CAJA DISTRIBUCIÓN + ALIMENTACION ISLA + PRUEBAS FUNCIONALES . (2 PERS. X 1 DIA X 8 HRS.) (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO).Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1947 $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.088 $ 131.088
40142117
Tubería de acero inoxidable20Hora/HombreDESINTALACION + INSTALACION + TRABAJO EN ALTURA. (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO).Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1949 $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.860 $ 163.860
Total Neto $ 840.956
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.782
TOTAL OC $ 1.000.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.