1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4134-1469-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS DESFILE FIESTAS PATRIAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES |
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
19950 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
José Segovia Flores |
Razón Social |
JOSÉ ROSIEL SEGOVIA FLORES
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R.U.T. |
16.290.196-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
José Segovia Flores |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 5 | Unidad no definida | GALVANO DE CRISTAL CON CAJA, GRABADO LÁSER. | GALVANO DE CRISTAL CON CAJA, GRABADO LÁSER. |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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Total Neto
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$ 105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.950
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$ 124.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.