Orden de Compra. Nº1191688-260-SE23 "ORDEN DE COMPRA ID 1191688-182-LE23 Pinturas de alto tráfico para pisos deportivos "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1191688-260-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID 1191688-182-LE23 Pinturas de alto tráfico para pisos deportivos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191688-182-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-104-005 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera 736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 4922739,64
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanfil spa
Razón Social SANFIL SPA
R.U.T. 77.060.811-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanfil spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadAdquirir, materiales de pinturas de alto tráfico especiales para pisos deportivos, en el contexto del Programa Multicanchas. SC. N°2235.oferta de materiales segun detalle que se adjunta, entrega 89 dias. $ 25.909.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.909.156 $ 25.909.156
Total Neto $ 25.909.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.922.740
TOTAL OC $ 30.831.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.