Orden de Compra. Nº2385-119-AG25 " MATERIAL DE ASEO M - 199 desde 2385-56-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-119-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO M - 199 desde 2385-56-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04007019.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 152011,4
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE
Razón Social PROFFIX SPA
R.U.T. 76.612.854-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA ROLLO 50X70CMBOLSA BASURA ROLLO 50X70 IMPEKE 10U $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA ROLLO 70X90 CMBOLSA BASURA ROLLO 70X90 IMPEKE 10UN $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA ROLLO 80X110 CMBOLSA BASURA ROLLO 80X110 IMPEKE 10UN $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLA NOVA CLÁSICA PACK 2 ROLLOS 16 MTS O SU EQUIVALENTE.PAPEL TOALLA REGIO 3X12.6 MTS $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300
48101615
Lavaplatos de uso comercial20UnidadDESENGRASANTE QUIX CONCENTRADO LIMON 480 ML O SU EQUIVALENTE.DESENGRASANTE GATILLO 500 CC EXCELL $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
12141901
Cloro Cl20UnidadLIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CLOROX 900ML O SU EQUIVALENTE.LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMAS 900ML VIRUTEX $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.460 $ 21.460
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL IGENIX 360cm2 TRADIC/LAVANDA O SU EQUIVALENTE.DESINFECTANTE AEROSOL 480cc IGENIX $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM 225GRS DIFERENTES AROMAS O SU EQUIVALENTE.DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 225GR AROM $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.520 $ 24.520
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO CONCENTRADO CLORINDA O SU EQUIVALENTE.CLORO LIQUIDO IGENIX 1 KL $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO GEL CLORINDA 900ML O SU EQUIVALENTE.CLORO GEL IGENIX 900ML $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
14111704
Papel higiénico20PaquetePAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 25M / 24 ROLLOS O SU EQUIVALENTE.PAPEL HIGIÉNICO FAMILY CARE DOBLE HOJA 25 M 24 UN $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.800 $ 219.800
53131624
Toallitas húmedas20UnidadTOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTES TOALLA DESINFECTANTE POUCH 50UN IGENIX $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO HÚMEDO DESINFECTANTES VIRUTEX / LIMON O SU EQUIVALENTE.TRAPERO HUMEDO DESINF. MULTI AROMA LIMON VIRUTEX $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLON LASER PLÁSTICO TRADICIONAL MAS MAGO O SU EQUIVALENTE.ESCOBILLON BASICO IMPEKE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42132205
Guantes quirúrgicos20ParGUANTES MULTIUSO SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA M (PAR) O SU EQUIVALENTE.GUANTE LATEX DOMESTICO TALLA M $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
48101615
Lavaplatos de uso comercial20UnidadLAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 7S0CC O SU EQUIVALENTE.LAVALOZAS AROMA LIMON IMPEKE 750ML $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.380 $ 22.380
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO MANOS DE CHILE DOBLE C/OJAL ALGODÓN 50X50 O SU EQUIVALENTE.TRAPERO ULTRA ABSORVENTE C/OJAL 50X70 VTX PRO $ 1.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.380 $ 33.380
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO AMARILLO DE ASEO 40X45 CM PAÑO MULTIUSO AMARILLO VIRUTEX $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
42132205
Guantes quirúrgicos20ParGUANTES MULTIUSO SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA XL (PAR) O SU EQUIVALENTE.GUANTE GAMUZADO MULTIUSO AMARILLO VIRUTEX TALLA L $ 2.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.320 $ 44.320
42132205
Guantes quirúrgicos20ParGUANTES MULTIUSO SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA S (PAR) O SU EQUIVALENTE.GUANTE LATEX DOMESTICO TALLA S $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 750.060
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 152.011
TOTAL OC $ 952.071


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.