Orden de Compra. Nº5060-675-AG24 "S725. SERV DE ALIMENTACION JORNADA INICIO DE CONVENIO APOYO A EE PARA LA IMPLMENTACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE..Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5060-633-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-675-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2024
Nombre de la Orden de Compra S725. SERV DE ALIMENTACION JORNADA INICIO DE CONVENIO APOYO A EE PARA LA IMPLMENTACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE..Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5060-633-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2160 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 69453,93
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIONSra Pamela Tripailaf Lefio
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRÍQUEZ
R.U.T. 5.183.883-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Global S725. SERV DE ALIMENTACION JORNADA INICIO DE CONVENIO APOYO A EE PARA LA IMPLMENTACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE  $ 365.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.547 $ 365.547
Total Neto $ 365.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.454
TOTAL OC $ 435.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.315.645-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.183.883-1 Ver adjunto