1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1096052-33-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1096052-33-CM25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Pasajes Aéreos |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR |
R.U.T. |
65.184.303-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR |
R.U.T. |
65.184.303-0 |
Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sky Airline |
Razón Social |
SKY AIRLINE S A
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R.U.T. |
88.417.000-1 |
Sucursal |
Sky Airline |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 76.491,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.491
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$ 76.491
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 37.791,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.791
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$ 37.791
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Total Neto
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$ 114.282
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.396
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 129.678
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.