Orden de Compra. Nº4493-465-AG24 "Adquisición de Artículos de Escritorio para Droguería Cesfam Penco/ 4493-319-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4493-465-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Escritorio para Droguería Cesfam Penco/ 4493-319-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
R.U.T. 69.150.502-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud
R.U.T. 69.150.502-2
Dirección de Facturación Penco N° 115
Comuna Penco
Impuesto 68320,96
Dirección de Envío de la Factura Penco N° 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria la esquina
Razón Social LIBRERIA LA ESQUINA SPA
R.U.T. 77.867.305-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal libreria la esquina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo24Unidad no definidaNotas Adhesivas Post-it Colección TIPÓ Ciudad del Cabo, Mini, 34.9 mm x 47.5 mm, 12 Blocs/100 HojasNotas Adhesivas Post-it Colección TIPÓ Ciudad del Cabo, Mini, 34.9 mm x 47.5 mm, 12 Blocs/100 Hojas $ 2.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.424 $ 71.424
12352310
Siliconas100UnidadBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
14111610
Cartulina4PackHOJAS OPALINA LISA CARTA 50 HJS PACKHOJAS OPALINA LISA CARTA 50 HJS PACK $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580
44122103
Corchetes10Unidad no definidaMAGIC CLIP 16 MM X50MAGIC CLIP 16 MM X50 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
44121708
Marcadores48UnidadPLUMON TIPO SHARPIE VERDE PLUMON TIPO SHARPIE VERDE $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.160 $ 68.160
26111702
Pilas alcalinas60UnidadPILAS AA TIPO DURACELLPILAS AA TIPO DURACELL $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
26111702
Pilas alcalinas40UnidadPILAS AAA TIPO DURACELLPILAS AAA TIPO DURACELL $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS CR 2032PILAS CR 2032 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
43211709
Lápiz óptico de presión24UnidadLAPIZ SUPER GEL TIPO PILOT 0.7 MM AZULLAPIZ SUPER GEL TIPO PILOT 0.7 MM AZUL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080 $ 34.080
43211709
Lápiz óptico de presión24UnidadLAPIZ SUPER GEL TIPO PILOT 0.7 MM NEGROLAPIZ SUPER GEL TIPO PILOT 0.7 MM NEGRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080 $ 34.080
Total Neto $ 359.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.321
TOTAL OC $ 427.905


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.887.596-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.867.305-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto