Orden de Compra. Nº
2776-910-AG24
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S.P. N°159395, DIDECO. COMPRA DE LETREROS PUBLICITARIOS TERMINOS DE REQUERIMIENTOS PARA PROGRAMA SALA DE RAHABILITACION INFANTIL CON ESTRATEGIA COMUNITARIA 2024.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-757-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2776-910-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
S.P. N°159395, DIDECO. COMPRA DE LETREROS PUBLICITARIOS TERMINOS DE REQUERIMIENTOS PARA PROGRAMA SALA DE RAHABILITACION INFANTIL CON ESTRATEGIA COMUNITARIA 2024.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-757-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T.
69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.001.001.01.02 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T.
69.081.200-2
Dirección de Facturación
Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna
Rengo
Impuesto
60800
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
AVDA.BISQUERTT N°262
CIUDAD DE RENGO
CONTACTO: PAOLA ROMERO
FONO. 72-2358271
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Immaginario
Razón Social
Immaginario SpA
R.U.T.
76.430.665-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Immaginario
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución
1
Unidad
LETREROS PUBLICITARIOS TERMINOS DE REQUERIMIENTOS
LETREROS PUBLICITARIOS TERMINOS DE REQUERIMIENTOS
$ 320.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
Total Neto
$ 320.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.800
TOTAL OC
$ 380.800