1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1641-22947-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
amv/ TONER LEXMARK P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-2501-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
54720 |
Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INSUMOS ESCAL SPA |
Razón Social |
INSUMOS ESCAL SPA
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R.U.T. |
77.928.695-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOS ESCAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | 02-002-001-0122 SE SOLICITA ORIGINAL TONER LEXMARK compatibilidad con impresora MS421, tóner 56F4X00 (no se acepta cotización a $ 1 y tampoco ficha comercial de la empresa) 02-002-001-0122 @ TONER LEXMARK P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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Total Neto
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$ 288.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.720
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$ 342.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.