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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-341-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 23 Y 24 DE ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
191520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-03-2025 |
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Proveedor |
KAUTIVA CATERING |
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Razón Social |
INVERSIONES KAUTIVA LIMITADA
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R.U.T. |
77.692.984-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAUTIVA CATERING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 48 | Unidad | El servicio debe contemplar la siguiente programación:
JORNADA DIA 23 DE ABRIL
CAFÉ DE BIENVENIDA 8:00 A.M..
COFFEE BREAK 11:30
ALMUERZO BOX LUNCH
COFFEE BREAK 16:30
50 Aguas mineral sin gas 500cc
JORNADA DÍA 24 DE ABRIL
CAFÉ DE BIENVENIDA 8 :00 A.M.
COFFEE BREAK 11:00 A.M.
ALMUERZO BOX LUNCH
COFFEE BREAK P.M. 16:30
50 Aguas mineral sin gas 500cc
El detalle de los alimentos solicitados se encuentran en las especificaciones técnicas. | |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.000
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$ 1.008.000
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Total Neto
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$ 1.008.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.520
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$ 1.199.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.