Orden de Compra. Nº
546437-144-AG25
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ID 110910 Insumos de cafetería OSJR Valparaíso / 134-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-144-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ID 110910 Insumos de cafetería OSJR Valparaíso / 134-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
53732
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
POLFRUIT EIRL
Razón Social
Com.Prod.del Agro Arturo H Polanco Muñoz EIRL
R.U.T.
76.109.815-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
POLFRUIT EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
10
Unidad
Saborizante Milo con leche listo para tomar Bolsa de 500 mg , todo en 1 , ya contiene leche
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
50161510
Sacarina o sucralosa
3
Unidad
Endulzante Stevia botella de 400 mililitros
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
5
Unidad
Packs de Vaso Térmico 300ml empaque de 100 Unidades
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad
paquetes de servilleta Elite de mesa una hoja de 200 unidades c/u
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
50201706
Café
10
Unidad
tarros de café instantáneo granulado 420 gr nescafé
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
50201711
Té instantáneo
5
Unidad
cajas de te ceylan premium 100 unidades
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
caja de te hierbas surtida caja 120 unidades
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
8
Unidad
kilos azucar granulada en bolsa
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
Total Neto
$ 282.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.732
TOTAL OC
$ 336.532
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.