Orden de Compra. Nº546437-144-AG25 "ID 110910 Insumos de cafetería OSJR Valparaíso / 134-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-144-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110910 Insumos de cafetería OSJR Valparaíso / 134-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 53732
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POLFRUIT EIRL
Razón Social Com.Prod.del Agro Arturo H Polanco Muñoz EIRL
R.U.T. 76.109.815-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal POLFRUIT EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10UnidadSaborizante Milo con leche listo para tomar Bolsa de 500 mg , todo en 1 , ya contiene leche  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
50161510
Sacarina o sucralosa3UnidadEndulzante Stevia botella de 400 mililitros  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5UnidadPacks de Vaso Térmico 300ml empaque de 100 Unidades  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111705
Servilletas de papel5Unidadpaquetes de servilleta Elite de mesa una hoja de 200 unidades c/u  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50201706
Café10Unidadtarros de café instantáneo granulado 420 gr nescafé  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
50201711
Té instantáneo5Unidadcajas de te ceylan premium 100 unidades  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
50201710
Té de hierbas2Unidadcaja de te hierbas surtida caja 120 unidades  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8Unidadkilos azucar granulada en bolsa  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
Total Neto $ 282.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.732
TOTAL OC $ 336.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.