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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2668-36-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PTR N°E-36. AG. ID.: 2668-24-COT25. - ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA COLEGIO ANTÁRTICA CHILE.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
145730 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Filamentos 3D Chile |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MATIAS BENJAMÍN ARAVENA HUAIQUILAO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.184.543-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Filamentos 3D Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202208
| Conjuntos de cableado | 1 | Global | VALOR GLOBAL. OFERENTE DEBE ANEXAR PLANILLA CON DETALLE DE CADA PRODUCTO. VALOR NETO UNITARIO Y TOTAL NETO POR LAS 14 LINEAS (OBLIGACION)
VER BASES DE LICITACION EN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 767.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 767.000
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$ 767.000
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Total Neto
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$ 767.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.730
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$ 912.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.