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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
545774-20-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 545774-6-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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545774-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-SECPLA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida 3418, San Miguel |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3418, San Miguel |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
6451640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3418, San Miguel |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Razón Social |
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.130.993-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | Suministro de Productos de PVC, en la forma y condiciones establecidas en Bases Administrativas y Técnicas | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PVC |
$ 33.956.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.956.000
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$ 33.956.000
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Total Neto
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$ 33.956.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.451.640
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$ 40.407.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.