Orden de Compra. Nº702988-157-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 702988-67-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-157-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 702988-67-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AC 360 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
Razón Social AC 360 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.768.568-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AC 360 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1UnidadBOMBA DE AGUA PERFORADORA FURUKAWA HCR910DS CHASIS 2114930 BOMBA DE AGUA PERFORADORA FURUKAWA HCR910DS CHASIS 2114930 $ 1.248.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.600 $ 1.248.600
25172408
Tapas de aceite o combustible1UnidadTAPA DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE NP 917302-030240 PERFORADORA FURUKAWA HCR910DS CHASIS 2114930 TAPA DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE NP 917302-030240 PERFORADORA FURUKAWA HCR910DS CHASIS 2114930 $ 68.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.560 $ 68.560
Total Neto $ 1.317.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.317.160

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.