1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2377-991-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
VESTUARIO, PEDIDO N° 797983 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
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R.U.T. |
69.070.700-4 |
Dirección de Facturación |
Avenida Americo Vespucio 6886 |
Comuna |
La Florida
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Impuesto |
145385,53 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Americo Vespucio 6886 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LA MURALLA |
Razón Social |
LA MURALLA SPA
|
R.U.T. |
78.011.069-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LA MURALLA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | VESTUARIO Y MOCHILAS, SEGÚN DETALLES EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA, ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA Y VALORIZADA DE PRODUCTOS OFERTADOS, COMPLETAR Y ADJUNTAR FORMULARIOS DECLARACIÓN JURADA N° 1 Y 2 , AMBOS FIRMADOS, OBLIGATORIOS, QUIENES NO ADJUNTEN TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS O NO OFERTEN LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, NO SERÁN CONSIDERADOS. | |
$ 765.187,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 765.187
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$ 765.187
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Total Neto
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$ 765.187
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.386
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$ 910.573
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.