Orden de Compra. Nº5539-301-AG24 "Entrega colaciones UTA FONDEF ID22I10228"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5539-301-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Entrega colaciones UTA FONDEF ID22I10228
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685
Comuna Ñuñoa
Impuesto 253730,18
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPERIO SPA
Razón Social IMPERIO SPA
R.U.T. 77.916.434-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPERIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1202UnidadCaja de jugo o néctar 200 cc (variedad de sabores).  $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.902 $ 421.902
50181905
Galletas dulces o pastelitos1202UnidadMuffin casero con chips de chocolate (tamaño mediano).  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.400 $ 841.400
14111705
Servilletas de papel1202UnidadServilleta de papel  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.020 $ 12.020
24111502
Bolsas de papel1202UnidadBolsa de papel kraft y/o plástica. Estas bolsas deben entregarse listas con los productos señalados: jugo + muffin + servilleta.   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.100 $ 60.100
Total Neto $ 1.335.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.730
TOTAL OC $ 1.589.152


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.714.315-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.916.434-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.007.437-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.